
現(xiàn)在上上個個月開出一筆銷項,5月沖紅了,然后開出一張籃字發(fā)票多了8毛,在納稅申報的時候怎么填呢 ,因為系統(tǒng)只出現(xiàn)了籃字,沒有紅字怎么解決 ,是選擇一鍵獲取發(fā)票的
答: 你好,按藍字金額—紅字金額之后的金額申報的
從5.1日的業(yè)務(wù)開始稅率調(diào)整到16% 之前發(fā)生的業(yè)務(wù)需要補開17%稅率的發(fā)票的話 需要哪些條件 怎樣才算是之前的業(yè)務(wù) 以什么為依據(jù) 如果銷售發(fā)生在5.1日之前但是還沒有開票 之后需要補開的話 是不是在5.1之前的納稅申報中先按17%計提銷項稅 之后才能補開沒有開票沒有納稅的這種需要補開17%稅率的發(fā)票的話需要什么證明
答: 您好,需要有合同,付款單,入庫單等證明資料就行。不一定需要計提的,在5月份直接開具17%的增值稅發(fā)票,申報5月份增值稅時直接申報即可。沒有開票的,沒有納稅的,需要補開17%的發(fā)票的,需要合同,收款單,發(fā)貨單就行了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我們開銷項發(fā)票開重復了,8月份開的,已經(jīng)申報納稅了,該怎么辦
答: 對方已經(jīng)認證了?現(xiàn)在需要紅字沖銷。


A云淡風輕 追問
2018-05-06 14:58
王雁鳴老師 解答
2018-05-06 15:03