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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-05-07 14:57

你好,你做成貸管理費用,借方現(xiàn)金?

陽光葉子 追問

2018-05-07 15:00

做成了借管理費用,貸也是管理費用,只是二級科目不一樣,現(xiàn)在在填寫匯算清繳,管理費用利潤表的和總賬的就差這筆金額,我應該怎么調(diào)賬呢,匯算清繳的期間費用管理費用我是填寫利潤表上年的金額,還是填寫總賬的金額呢

鄒老師 解答

2018-05-07 15:03

借;管理費用   貸;庫存現(xiàn)金,你好,你可以做這個調(diào)整分錄 
然后按調(diào)整之后的數(shù)據(jù)申報 
你需要把去年報送的錯誤數(shù)據(jù)的報表撤銷,然后按修改之后的報表報送的

陽光葉子 追問

2018-05-07 15:07

去年的報表還能撤銷嗎,有沒有其他辦法呢

鄒老師 解答

2018-05-07 15:09

你好,有錯誤是可以撤銷的  
之前數(shù)據(jù)錯誤只能是這樣去調(diào)整的

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相關問題討論
你好,你做成貸管理費用,借方現(xiàn)金?
2018-05-07 14:57:29
影響上年利潤調(diào)整以前年度損益調(diào)整,再調(diào)整未分配利潤
2019-03-14 20:52:33
你好,是什么原因?qū)е露邤?shù)據(jù)不一致呢?
2020-05-27 11:11:56
現(xiàn)在結(jié)算工資還可以用發(fā)現(xiàn)金形式, 要進行個稅申報
2020-05-27 15:13:58
你好,今年可以這樣做調(diào)整分錄 借;庫存現(xiàn)金,貸;以前年度損益調(diào)整——管理費用
2020-05-12 19:08:08
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