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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-07 15:16

你好,計入 周轉(zhuǎn)材料—包裝物核算的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-07 15:20

那成本怎么攤銷呢?

鄒老師 解答

2018-05-07 15:21

你好,需要看單位是采取一次攤銷,還是五五攤銷了

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-05-07 15:22

原先會計計入庫存商品,我是不是要紅沖? 
那銀行帳的發(fā)生額就對不上了

鄒老師 解答

2018-05-07 15:23

你好,你可以不需要紅沖,在你之前分錄的基礎(chǔ)上做這個調(diào)整分錄 
借;周轉(zhuǎn)材料—包裝物   貸;庫存商品

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相關(guān)問題討論
你好,計入 周轉(zhuǎn)材料—包裝物核算的
2018-05-07 15:16:50
存貨發(fā)生盤盈,應(yīng)按其重置成本作為入賬價值,及時予以登記入賬。 會計分錄如下: 1、借:原材料 周轉(zhuǎn)材料 庫存商品等 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 2、待查明原因,按管理費(fèi)用報經(jīng)批準(zhǔn)處理后,沖減當(dāng)期管理費(fèi)用。 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費(fèi)用
2020-05-27 11:49:52
你好同學(xué),你們這個自有鋼瓶,是反復(fù)使用的,同時,你們不可能買一個兩個,而是買一大批。因此,我建議你計入到你們的固定資產(chǎn),每個月計提折舊
2019-10-07 08:46:40
你好 ,你們這邊的鐵絲是之前買的嗎?還是現(xiàn)在買的嗎
2018-12-11 21:53:05
你好,同學(xué)。 你這賬面價值就是借方減貸方就是賬面價值了。 你這里出售時或處理時就把貸方的結(jié)轉(zhuǎn)出來。
2020-04-11 08:24:31
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