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陽光
于2018-05-07 18:10 發(fā)布 ??2290次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-07 18:13
您好,收到增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣后,借;庫(kù)存商品等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人用于應(yīng)稅項(xiàng)目,否則無此分錄),貸;現(xiàn)金或者銀行存款。
陽光 追問
2018-05-07 18:15
為什么以前那個(gè)塊計(jì)做借應(yīng)交稅費(fèi),貸其它應(yīng)付款?
王雁鳴老師 解答
2018-05-07 18:16
您好,有可能是老板或者其他人墊付了款了。
2018-05-07 18:23
項(xiàng)目部老板墊付的吧
2018-05-07 18:24
比如有個(gè)項(xiàng)目部交來保險(xiǎn)費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)抵扣
2018-05-07 18:26
您好,應(yīng)該是項(xiàng)目部老板墊付的。
2018-05-07 18:28
是項(xiàng)目部老板墊付,借應(yīng)交稅費(fèi)786.17貸其它應(yīng)付款786.17 ,借管理費(fèi)用13102.83貸其實(shí)應(yīng)付款13102.83,這樣做對(duì)嗎?
2018-05-07 18:31
您好,這樣做是可以的,但是不如做兩借一貸處理好一點(diǎn)。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-05-07 18:16
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2018-05-07 18:31