
我們公司2016年虧損了5萬。2017年盈利了3萬。預(yù)交了稅款,在做2017年的匯算的時(shí)候顯示有退稅。我們不想退稅,應(yīng)該如何處理.
答: 您好,不想退就顯示著,或者不填寫那個(gè)預(yù)交的稅款就行了。
月度所得稅預(yù)交了一些款,,年度匯算清繳,繳納的所得稅虧損,如何將預(yù)交的退還
答: 你好,提供相關(guān)資料,去稅局填寫退稅申請(qǐng)表,提交稅局審批退稅就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款,調(diào)整不退稅會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損是嗎
答: 是的,是的。為了避免發(fā)生上述情況,在納稅人申報(bào)稅款時(shí),要特別注意這一點(diǎn),要盡量準(zhǔn)確地確定自己當(dāng)期的實(shí)際應(yīng)納稅款額,以免出現(xiàn)上述情況。


諾 追問
2018-05-08 10:22
王雁鳴老師 解答
2018-05-08 11:05