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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2024-07-13 08:00

不屬于
這個是還錢
不是分紅

JOY 追問

2024-07-13 08:15

不屬于分紅,那不是都記到其他應(yīng)付了,股東的錢就可以隨時轉(zhuǎn)出?

郭老師 解答

2024-07-13 08:16

你好,你們單位有錢,隨時可以還錢,

JOY 追問

2024-07-13 08:18

現(xiàn)在的問題就是還完了,賬面只有貨幣資金和未分配利潤。然后一直付費(fèi)用,到最后一分,整個報表都是0了。沒問題?

郭老師 解答

2024-07-13 08:20

你這個付費(fèi)用是別人的費(fèi)用是不是不是你老板的,
只要不是你老板的,就不屬于分紅沒問題

JOY 追問

2024-07-13 08:23

付費(fèi)用房租類的。貨幣資金等于未分配利潤是合理的是嗎

郭老師 解答

2024-07-13 08:25

合理的

借貸平衡,不是嗎

JOY 追問

2024-07-13 08:29

那是平衡。只是沒見過整個資產(chǎn)負(fù)債表所有項(xiàng)目都是0的情況。

郭老師 解答

2024-07-13 08:30

單位沒有業(yè)務(wù)了,沒有余額了,就是0。

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如果其他應(yīng)付款是你們法人的往來,建議計(jì)入實(shí)收資本,也就是你們投入23.7萬,虧損只剩2800元,你們沒有資產(chǎn)處置損益,貨幣資金處置是沒有損失的
2019-05-24 16:25:46
往來要清理掉啊,該收回的收,該付的付
2019-03-26 11:22:42
如果其他應(yīng)付款是你們法人的往來,建議計(jì)入實(shí)收資本,也就是你們投入23.7萬,虧損只剩2800元,這個剩余的錢就按你們投資比率退回去給投資人
2019-05-24 16:26:25
那個其他應(yīng)付款是誰的,如果是法人的,建議做到實(shí)收資本里面去
2019-05-24 15:16:30
你好,需要把其他應(yīng)付款清零了才可以注銷的
2019-12-10 08:51:03
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