
開錯稅號的增值稅專用發(fā)票,沒抵扣,夸月沖紅還需要將原發(fā)票退回開具方嗎
答: 你好,需要退回之前錯誤稅號的發(fā)票原件的
開具增值稅發(fā)票,對方未抵扣,發(fā)票已跨月,因各種原因還需要退回來重新開具正確的發(fā)票,需要對方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表不?已抵扣的,不論是退貨還是什么原因,只要涉及開紅字增值稅專業(yè)發(fā)票,都需要開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,未抵扣的怎么開呢?
答: 您好!也是一樣的,開紅字發(fā)票就要這個信息表。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
6月發(fā)生銷售業(yè)務開具了增值稅發(fā)票,在7月正常申報后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤,需要紅沖該發(fā)票,是不是需要收回原發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)?還有因為這張發(fā)票開具錯誤,導致繳納增值稅和附加稅額,紅沖后這部分的稅額會退回嗎?
答: 你好!是這的,如果他已經(jīng)認證過了的,就不用拿回來了。你到時候開了紅字發(fā)票,給他一份。如果他沒有認證,就收回來。都由你保管


呀呼嘿 追問
2018-05-09 08:58
鄒老師 解答
2018-05-09 08:59
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2018-05-09 09:02
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2018-05-09 09:07