
銀行賬有100,但是建賬時(shí)期初數(shù)據(jù)錄為0,現(xiàn)在要調(diào)整,要怎么調(diào)整
答: 這一百是誰放進(jìn)來的呢?假如是老板的話,補(bǔ)一筆分錄 借:銀行存款 100 貸:其他應(yīng)付款 100
資產(chǎn)負(fù)債表中實(shí)收資本期初是0萬,資本公積是0萬,期末實(shí)收資本是200萬,資本公積是391萬。我現(xiàn)在想把期初調(diào)整成期末一樣,當(dāng)時(shí)期初數(shù)據(jù)就是剛建賬時(shí)的數(shù)據(jù)有誤,需要怎么調(diào)整一下呢
答: 申報(bào)到稅務(wù)的報(bào)表不是你想改就改的。不是涉及到稅務(wù)的報(bào)表,你把建賬期初數(shù)據(jù)更改就行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商應(yīng)付賬款因期初建賬的時(shí)候金額有錯(cuò)誤,現(xiàn)在要報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)整過來,這個(gè)調(diào)整有什么科目比較合適?
答: 用未分配利潤(rùn)科目調(diào)整的

