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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-05-09 12:06

你好!不開發(fā)票,不能入賬,所以無需分錄 。 
當(dāng)開票來了之后 
借:固定資產(chǎn)  
  應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅  
  應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額  
  貸:銀行存款

? ? ? 追問

2018-05-09 12:43

現(xiàn)在是我們賣的土地及地上的房子

老江老師 解答

2018-05-09 12:51

哦~~不好意思,習(xí)慣性思維了 
開票后 
借:固定資產(chǎn)清理(固定資產(chǎn)賬面價值) 
  累計折舊(已提折舊) 
  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(已計提的減值準(zhǔn)備) 
  貸:固定資產(chǎn)(賬面原價) 
 
借:固定資產(chǎn)清理 
  貸:銀行存款 
  應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 
借或貸 固定資產(chǎn)清理  
 貸  營業(yè)外收入或支出 
 
借:銀行存款 
    累計攤銷 
    無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 
    貸:無形資產(chǎn) 
      營業(yè)外收入(或者借記“營業(yè)外支出”) 
  借:營業(yè)外收入/營業(yè)外支出 
    貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交營業(yè)稅

? ? ? 追問

2018-05-09 14:43

那沒有開票呢???????????????

老江老師 解答

2018-05-09 14:44

沒有開票,暫不處理?。ㄒ惶幚恚~上有反應(yīng),就有稅的問題)

? ? ? 追問

2018-05-09 14:45

現(xiàn)在是沒有開發(fā)票,這個月要申報稅的(填寫在未開發(fā)票欄)

老江老師 解答

2018-05-09 14:48

那就按上面的分錄,做憑證,視同銷售處理

? ? ? 追問

2018-05-09 15:44

那這個月急著辦理過戶怎么辦?

? ? ? 追問

2018-05-09 16:19

如果不繳納這個,繳納土地增值稅就抵扣不了

老江老師 解答

2018-05-09 16:25

過戶要發(fā)票的吧

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你好!不開發(fā)票,不能入賬,所以無需分錄 。 當(dāng)開票來了之后 借:固定資產(chǎn)   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅   應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項稅額   貸:銀行存款
2018-05-09 12:06:32
你好 借;固定資產(chǎn) 貸;銀行存款等科目
2018-06-14 09:11:23
借;應(yīng)交稅費 貸;銀行存款
2017-05-23 10:37:46
計入營業(yè)外收入
2017-11-30 10:37:31
開不開發(fā)票不影響公司的賬務(wù)處理,所以不開票和開票的處理是一樣的。沒開票的應(yīng)該在未開票那欄填寫。
2018-05-09 22:20:43
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