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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-09 12:40

你好!資產(chǎn)負(fù)債表也有本期數(shù)?

燕子 追問

2018-05-09 13:37

它也有一個(gè)本月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)啊

老江老師 解答

2018-05-09 13:40

資產(chǎn)負(fù)債表只是時(shí)點(diǎn)數(shù),利潤表本期數(shù)問題不大,只要累計(jì)數(shù)正確即可

燕子 追問

2018-05-09 13:40

第一個(gè)圖片是本年利潤的,后面的是利潤表的數(shù)

老江老師 解答

2018-05-09 13:47

前面的是科目余額,后是利潤表,理應(yīng)一致呀

燕子 追問

2018-05-09 13:53

利潤表的差額是3月份的一個(gè)財(cái)務(wù)利息收入金額和我注銷了一筆重記的分錄

燕子 追問

2018-05-09 13:56

之前科目弄錯(cuò)了我4月份改成這樣你看對(duì)不?

老江老師 解答

2018-05-09 13:59

分錄沒毛?。?/p>

燕子 追問

2018-05-09 14:23

那這兩個(gè)表這樣對(duì)嗎?

老江老師 解答

2018-05-09 14:37

新單位?對(duì)的!一般情況下,未分配利潤期末=未分配利潤期初+利潤表累計(jì)凈利潤

燕子 追問

2018-05-09 14:52

好的,謝謝老師

老江老師 解答

2018-05-09 15:07

不客氣,這是應(yīng)該的!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好!資產(chǎn)負(fù)債表也有本期數(shù)?
2018-05-09 12:40:05
是的
2016-09-08 09:51:40
你好,你說的非常的對(duì)這個(gè)
2019-05-13 11:49:47
你好,不是的 期末未分配利潤=期初+凈利潤本年累計(jì)+以前年度損益調(diào)整
2016-09-21 16:45:07
你好,是對(duì)的
2017-04-21 16:18:50
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