
公司沒有銷項(xiàng)稅,只有不能抵扣的普票的進(jìn)項(xiàng)稅,增值稅該怎么計(jì)算,直接算0增值稅嗎?
答: 你好,直接0申報(bào),你的普票是不是稅控設(shè)備款賀服務(wù)費(fèi)? 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請(qǐng)給我五星級(jí)的評(píng)價(jià),謝謝。
有些車票可以計(jì)算抵扣增值稅,不想算可以直接入賬不計(jì)增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 你好 可以的,你可以選擇不抵扣!
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,A公司開具的增值稅普通發(fā)票上面的增值稅是要并入A公司的銷項(xiàng)稅額計(jì)算應(yīng)納稅額,而B公司接到增值稅普通發(fā)票是不可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,直接計(jì)入成本是這個(gè)意思嗎?
答: 是的,你說的是對(duì)的,是的,


* 追問
2018-05-09 19:21
徐阿富老師 解答
2018-05-09 19:22