
本來(lái)應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 但是我上個(gè)月做成借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金了 我不想反結(jié)帳了 我這個(gè)月需要怎么捕一筆呢?
答: 你好!你不用補(bǔ)了。因?yàn)樽罱K沒(méi)變。你一定要補(bǔ)。就紅字沖減之前的分錄,然后按你說(shuō)的分2部做
上月一筆賬:借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金做成了借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款,這個(gè)月要怎么改過(guò)來(lái)
答: 這個(gè)月的賬目應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款,具體來(lái)說(shuō),要將上月的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款改成借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,即將上月借方管理費(fèi)用改為貸方庫(kù)存現(xiàn)金,將貸方其他應(yīng)收款改為借方庫(kù)存現(xiàn)金。拓展知識(shí):企業(yè)的管理費(fèi)用是指企業(yè)花費(fèi)的基本管理費(fèi)用,主要包括行政費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請(qǐng)問(wèn):9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來(lái)正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
答: 你好,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。


阿晨 追問(wèn)
2018-05-10 11:51
宋生老師 解答
2018-05-10 11:52
阿晨 追問(wèn)
2018-05-10 12:08
宋生老師 解答
2018-05-10 13:39