
本來應該做成借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 但是我上個月做成借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金了 我不想反結帳了 我這個月需要怎么捕一筆呢?
答: 你好!你不用補了。因為最終沒變。你一定要補。就紅字沖減之前的分錄,然后按你說的分2部做
上月一筆賬:借管理費用貸庫存現(xiàn)金做成了借管理費用貸其他應收款,這個月要怎么改過來
答: 這個月的賬目應該是借管理費用貸庫存現(xiàn)金,貸其他應收款,具體來說,要將上月的借管理費用貸其他應收款改成借管理費用貸庫存現(xiàn)金,即將上月借方管理費用改為貸方庫存現(xiàn)金,將貸方其他應收款改為借方庫存現(xiàn)金。拓展知識:企業(yè)的管理費用是指企業(yè)花費的基本管理費用,主要包括行政費用、研發(fā)費用、銷售費用、財務費用等。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問:9月一筆分錄做錯了,本來正確的應該是報銷個人墊付(借:管理費用,貸:其他應付款-Xx人,借:其他應付款-Xx 人,貸:銀行存款)結果錯誤的做成(借:管理費用,貸:其他應付款-Xx人,借:管理費用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯帳啊
答: 你好,借:管理費用,貸:銀行存款,將這筆分錄紅字沖銷,錄入正確的可以了。
老師我直接去支付的費用可以這樣做,借管理費用,貸庫存現(xiàn)金,還是必須要記先墊支,借管理費用,貸其他應付款,給費用時借其他應付款,貸庫存現(xiàn)金,
上個月老板從自己得私人賬戶買了辦公用品了我掛賬掛成了 借管理費用 貸庫存現(xiàn)金我這個月可以補掛一筆嗎?借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應付款嗎
老師:我上個月的憑證是借:管理費用 貸:其他應付款(老板墊)。這個月還給他了,是借:其他應付款 貸:庫存現(xiàn)金 。附件是附上什么呢?
老板現(xiàn)是用其他應付款—老板,來日常運作。那購買東西時是這樣做分錄借:庫存現(xiàn)金 貸;其他應付款同時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金還是直接借:管理費用 貸:其他應付款?


阿晨 追問
2018-05-10 11:51
宋生老師 解答
2018-05-10 11:52
阿晨 追問
2018-05-10 12:08
宋生老師 解答
2018-05-10 13:39