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送心意

陽老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2018-05-10 11:52

你好,當(dāng)月開具的當(dāng)月作廢不需做賬,跨月的紅沖才需做賬

陽老師 解答

2018-05-10 11:59

當(dāng)月的開具的發(fā)票作廢就可以,跨月的要申請紅字,開紅字發(fā)票,稅額調(diào)整

陽光 追問

2018-05-10 13:44

跨月紅沖怎么做賬呢 ?

陽老師 解答

2018-05-10 18:42

你好,你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人

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相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)月開具的當(dāng)月作廢不需做賬,跨月的紅沖才需做賬
2018-05-10 11:52:59
你好!內(nèi)帳直接借短期借款/其他應(yīng)收款 貸銀行存款
2017-07-20 16:47:53
沖減5月份管理費(fèi)用, 借:其他應(yīng)收款-電費(fèi) 貸:管理費(fèi)用-電費(fèi) 借方負(fù)數(shù) 6月份電費(fèi)入賬: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-電費(fèi)(抵扣的那部分)
2019-07-11 17:27:25
沖減對應(yīng)的管理費(fèi)用——電費(fèi)就可以了!
2019-07-11 15:53:55
你好,紅沖上月的會(huì)計(jì)分錄,就是相同分錄金額全部負(fù)數(shù) 然后按這個(gè)月收到的發(fā)票重新做會(huì)計(jì)分錄
2019-09-09 11:25:49
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