
當(dāng)月開具當(dāng)月紅沖的發(fā)票要做賬嗎?如果是跨月紅沖怎么做賬呢,稅額需要調(diào)整嗎
答: 你好,當(dāng)月開具的當(dāng)月作廢不需做賬,跨月的紅沖才需做賬
A公司轉(zhuǎn)給B公司20萬,已開具發(fā)票,按照正常的業(yè)務(wù)做賬,現(xiàn)在要把內(nèi)帳調(diào)整為借款怎么調(diào)
答: 你好!內(nèi)帳直接借短期借款/其他應(yīng)收款 貸銀行存款
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,你好,供電公司5月份電費(fèi)調(diào)整退回一部分錢,(在電費(fèi)調(diào)整前發(fā)票已經(jīng)開具)這部分錢抵了6月份一部分電費(fèi),但是6月份的發(fā)票是沒有抵扣前的金額開具的,這樣的話怎么做賬
答: 沖減對應(yīng)的管理費(fèi)用——電費(fèi)就可以了!


陽老師 解答
2018-05-10 11:59
陽光 追問
2018-05-10 13:44
陽老師 解答
2018-05-10 18:42