
公司是17年12月開(kāi)業(yè)的, 1.2.3.月開(kāi)出的發(fā)票共130萬(wàn),4月的到國(guó)稅申報(bào)交了4萬(wàn)增值稅,但在這期間也有1部分發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的,就是一直沒(méi)有做帳,現(xiàn)在重新從1月開(kāi)始做帳嗎
答: 你好,個(gè)人建議還是從1月份,按業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間做賬吧!
公司是17年12月份開(kāi)的,今年1月份開(kāi)出去發(fā)票130萬(wàn),公司一直沒(méi)有做帳.4月份到國(guó)稅申報(bào)交了4萬(wàn)的增值稅,但我后來(lái)發(fā)現(xiàn)我們公司有一部分發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)的,接下去我該怎么做
答: 你的意思是有一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)增值稅用打印出來(lái)拿到地方國(guó)稅申報(bào)么
答: 可以的
增值稅開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)上傳到國(guó)稅局,發(fā)票忘了作廢,次月申報(bào)的時(shí)候才知道,這張發(fā)票的稅該怎樣可以退?
增值稅以前已交,后來(lái)免稅辦下來(lái)了,這筆稅收在國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)中怎樣沖銷呢?
增值稅申報(bào)稅如何填寫(xiě)呢?同事說(shuō)要下載一個(gè)億企贏的軟件來(lái)填、不是直接在國(guó)稅網(wǎng)上填了之后上交嗎?


碧藍(lán)的抽屜 追問(wèn)
2018-05-10 13:03
老江老師 解答
2018-05-10 13:08
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2018-05-10 13:22
老江老師 解答
2018-05-10 13:23