老師,您好。我們業(yè)務(wù)部門的員工外出打車費(fèi),滴滴打 問
你好,這個(gè)一樣入差旅費(fèi)就好了。 答
老師,請(qǐng)問一下公司采購(gòu)進(jìn)來的商品跟我們賣出商品 問
您好,大類還是一樣的嗎? 答
你好,老師,想咨詢高企申報(bào)的事情 問
同學(xué),你好 具體是什么問題呢? 答
老師您好!我公司每個(gè)月都有過磅費(fèi)用,一個(gè)月有2--3 問
這是銷售發(fā)生的嗎?是的話銷售費(fèi)用里面讓對(duì)方開收據(jù)備注好個(gè)人名字,身份證號(hào),支出金額支出項(xiàng)目可以扣所得稅 答
老師你好。1:享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除減免所得稅 是 問
第一個(gè)你的稅率是25%的話正確 第二個(gè)應(yīng)納稅所得額,還需要扣除加計(jì)扣除 第三個(gè)是應(yīng)納稅所得額×(25%-實(shí)際稅率 答

老師,我是外貿(mào)企業(yè),填寫的16.2退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,想撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù),但是顯示數(shù)據(jù)尚未確認(rèn),無法撤銷。
答: 老師,我是外貿(mào)企業(yè),填寫的16.2退稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤,想撤銷本次申報(bào)數(shù)據(jù),但是顯示數(shù)據(jù)尚未確認(rèn),無法撤銷。
我在做外貿(mào)企業(yè)退稅系統(tǒng),生成申報(bào)文件為什么出現(xiàn)這個(gè)狀況
答: 你好,應(yīng)該是系統(tǒng)問題,你可以明天再試試
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)跟外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)有什么區(qū)別?
答: 外貿(mào)出口企業(yè)如果是購(gòu)進(jìn)貨物出口,取得的專用發(fā)票用于辦理退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)抵扣。當(dāng)然如果是購(gòu)進(jìn)貨物用于內(nèi)銷,取得的進(jìn)項(xiàng)可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額參加抵扣。 外貿(mào)企業(yè)是實(shí)行免退稅。因?yàn)閮?nèi)外銷要分開合算,即外銷的涉及的專用發(fā)票用于退稅,不能進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)。內(nèi)銷部份單獨(dú)就其進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)計(jì)算應(yīng)納稅額,所以不存在抵的問題。 如果生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品全部出口,沒有內(nèi)銷,其進(jìn)項(xiàng)在納稅申報(bào)時(shí)全部只能作為留底數(shù)(即內(nèi)銷銷項(xiàng)為零),所以內(nèi)銷部分等于“零抵稅”,也只有等出口環(huán)節(jié)退稅了。生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)的區(qū)別就在于:適用退稅率和計(jì)算退稅的金額的不同。
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)生成 免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)顯示未插USBkey(OXA7) 167
外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)流程,現(xiàn)在是在線直接申報(bào),還是在外貿(mào)企業(yè)退稅申報(bào)系統(tǒng)呢?
外貿(mào)企業(yè)申報(bào)系統(tǒng)生成 免退稅申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)顯示未插USBkey(OXA7) 167

