
我公司2017年成立,現(xiàn)在報(bào)所得稅匯算清繳,2017年調(diào)整后的虧損額填本年度,填得是負(fù)數(shù)還是正數(shù)啊
答: 你好,填寫你主表的應(yīng)納稅所得額的金額就是了
公司2017年成立,現(xiàn)在填所得稅匯算清繳,2017年虧了幾千,那這張表“2017本年度”那里要把虧損的這幾千填上去么
答: 這里可以填列的不是賬面凈利潤(rùn)的虧損,而是A100000納稅申報(bào)表中第19行的納稅調(diào)整后的所得額,如果納稅調(diào)整后的所得額也是負(fù)數(shù)的話,可以在這里填列
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2016年匯算清繳納稅調(diào)整后所得是-8萬(wàn)元,2017年納稅調(diào)整后所得是-25萬(wàn),那2017年匯算清繳的彌補(bǔ)虧損表怎么填?(說行、列即可)
答: 你好,因?yàn)榧{稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),沒有彌補(bǔ)虧損,只需要把調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額填寫在應(yīng)納稅所得額欄次就可以的


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2018-05-13 09:38
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2018-05-13 09:40
鄒老師 解答
2018-05-13 14:45
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2018-05-13 15:53
鄒老師 解答
2018-05-13 17:04