現(xiàn)在企業(yè)賬與工會賬混在一起,工會要求賬目獨(dú)立,現(xiàn)在需要將工會賬目從企業(yè)賬分出來,企業(yè)賬中的工會銀行余額32357.5元,其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)余額20710.3元,企業(yè)賬的做法:借:其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)20710.3貸:銀行存款-工會戶32357.5,差額用什么科目合適?差額造成的原因是與企業(yè)賬混在一起,現(xiàn)在需要調(diào)整才能將工會賬的余額轉(zhuǎn)出來單獨(dú)立賬
會計(jì)
于2018-05-11 09:03 發(fā)布 ??2439次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計(jì)師
2018-05-12 23:47
你好,最好的辦法是找出原因,如果找不出原因,那么你們領(lǐng)導(dǎo)的意思怎么樣,如果按32357.50轉(zhuǎn)出來,那么差額部分可以做營業(yè)外支出科目,如果以20710.30轉(zhuǎn)出來,那么差額就是營業(yè)外收入。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價(jià),謝謝。
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你好
可以的
沖減為員工支付體檢費(fèi)的反方向。如果是沒有對外支付的款項(xiàng),應(yīng)當(dāng)沖減應(yīng)付福利費(fèi)。
2021-11-28 16:03:37

直接按這個(gè)差額進(jìn)行撥付工會經(jīng)費(fèi)處理。
2017-10-18 11:54:25

工會經(jīng)費(fèi)借管理費(fèi)用,工會經(jīng)費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
2020-07-22 16:14:30

返還的工會經(jīng)費(fèi),可以用來支付員工生日禮品采購費(fèi)用
2019-07-16 11:01:53

你好,正確的應(yīng)當(dāng)是
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2016-12-20 18:10:23
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