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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-13 17:53

你好,什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?

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你好,什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
2024-08-13 17:53:20
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進(jìn)項稅額已經(jīng)認(rèn)證了,賬務(wù)處理:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。進(jìn)項轉(zhuǎn)出時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借管理費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-03-11 16:18:17
您好 借:管理費用-福利費 370.79+48.2=418.99 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 48.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 418.99 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 48.2 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 418.99 貸:庫存現(xiàn)金 418.99
2019-12-26 16:39:15
你好,最后一步不對,應(yīng)該是借管理費用貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2018-12-11 16:22:30
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