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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-14 10:33

借實(shí)收資本貸銀行存款450

奕蓮 追問

2024-08-14 10:40

那這樣銀行存款余額就不平了,當(dāng)時(shí)投進(jìn)去的錢小公司實(shí)際都已流轉(zhuǎn)使用了,而且賬上沒有這么多錢

郭老師 解答

2024-08-14 10:41

你好,賬上沒有錢支付的,把銀行存款改成其他應(yīng)付款。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:43

那這個(gè)其他應(yīng)付就一直掛著450萬的余額嗎?還需要進(jìn)一步調(diào)整嗎?后期這個(gè)余額怎么消除呢?

郭老師 解答

2024-08-14 10:43

是的,你們還錢的啊。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:45

賬戶余額充足時(shí),把多余的實(shí)收資本退給股東嗎?然后沖減其他應(yīng)付?

郭老師 解答

2024-08-14 10:47

你好,如果賬戶余額充足,那直接按照我第一個(gè)來寫不就行了,和其他應(yīng)付款沒有關(guān)系,如果你沒有錢,那就先掛著其他應(yīng)付款以后再充這個(gè)其他應(yīng)付款

奕蓮 追問

2024-08-14 10:51

這個(gè)錢能直接退回到股東賬戶嗎,要寫什么備注嗎

郭老師 解答

2024-08-14 10:52

可以的,退投資款就是了。

奕蓮 追問

2024-08-14 10:54

減資這個(gè)事兒在稅務(wù)上不涉及需繳納稅款吧

郭老師 解答

2024-08-14 10:57

單位有盈利的,需要交個(gè)稅。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:02

這個(gè)是按照哪個(gè)數(shù)據(jù)去交?我們未分配利潤有50多萬,沒分紅過

郭老師 解答

2024-08-14 11:03

50萬*20%,按照這個(gè)來計(jì)算的

奕蓮 追問

2024-08-14 11:05

就是以賬面盈利多少,按這個(gè)基數(shù)去交是吧

郭老師 解答

2024-08-14 11:05

是的,對(duì)的,是這么做的。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:07

減資前需要編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單嗎?

郭老師 解答

2024-08-14 11:09

你好,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表提供這兩個(gè)表格就行,沒有清單。

奕蓮 追問

2024-08-14 11:10

好的,那沒問題了,謝謝,辛苦了老師

郭老師 解答

2024-08-14 11:10

不用客氣
工作愉快

奕蓮 追問

2024-08-14 11:30

老師,不好意思,再多問句,要是減資有盈利但不交個(gè)稅,有什么合理方法嗎?這個(gè)交稅是稅務(wù)局會(huì)找要求交嗎

郭老師 解答

2024-08-14 11:31

你需要增加你的成本費(fèi)用。

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你好? 沒有實(shí)繳的話就不做實(shí)收資本的 ;? ? 你們收到了這個(gè)錢 你做 借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。 借其他應(yīng)付款貸實(shí)收資本 繳納印花稅? ?
2021-01-14 12:34:44
多出來的記入到資本公積
2024-01-04 14:31:10
你好 可以,不小于注冊資本就可以
2021-07-06 09:55:05
您好 ,您可以修改公司章程,延期實(shí)收資本繳納的時(shí)間沒有收到,實(shí)收資本不用做賬,
2020-10-10 08:54:53
借:實(shí)收資本 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款-股東
2024-08-14 10:50:31
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