老師,我們公司辦了對(duì)公二維碼收款,這個(gè)業(yè)務(wù)是不是 問(wèn)
您好,這個(gè)如果對(duì)方需要發(fā)票就開(kāi)票,不需要發(fā)票就做無(wú)票收入,只要確認(rèn)收入就可以,不需要單獨(dú)做賬,可以做一起 答
請(qǐng)問(wèn)老板女兒的英文培訓(xùn)費(fèi)是否可以由公司支付給 問(wèn)
可以由公司支付給培訓(xùn)機(jī)構(gòu),作為員工福利入賬 答
老師,如果購(gòu)進(jìn)原材料A100噸,B材料200噸,C材料300噸, 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有任何損耗,那重量不會(huì)變。 100%2B200%2B300=600 答
老師,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教。工商年檢或殘保金等工資總額 問(wèn)
需要加上工資,按計(jì)提的工資填報(bào) 答
老師好!想咨詢老師一下,現(xiàn)在稅務(wù)局想以應(yīng)稅所得率1 問(wèn)
同學(xué),你好 沒(méi)有,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 答

老師您好,我8月1號(hào)和其他會(huì)計(jì)接手工作,有些應(yīng)收賬款,年初有余額,但是5月份已經(jīng)收回來(lái)了,8月1號(hào)已經(jīng)沒(méi)有應(yīng)收款項(xiàng),為0,我在建賬的時(shí)候,需要把年初、本年累計(jì)貸方\\借方都需要填列嗎
答: 你好,不需要的,只需要錄入余額就行,0的就不用做。
老師我是中途建賬,以前都沒(méi)有做賬的,比如我應(yīng)收賬款從1月至9月有50多萬(wàn),期初數(shù)據(jù)填50多萬(wàn),但是這個(gè)借方本年累計(jì),貸方本年累計(jì)根據(jù)什么數(shù)據(jù)填,
答: 你好!如果你以九月底的科目余額做期初金額,就不用填寫本年累計(jì)數(shù)了。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
金蝶迷你版,數(shù)據(jù)初始化,年中建賬,需要錄入本年累計(jì)(借和貸方)發(fā)生額,期末余額是吧?例如,6月份建賬,那么需要將5月份的累計(jì)發(fā)生額,5月末的余額輸入。但,如果應(yīng)收賬款借方100萬(wàn),貸100萬(wàn)余額未0,那么就輸入借/貸方累計(jì)發(fā)生就可以了?本年累計(jì)借/貸方累計(jì)發(fā)生均沒(méi)有,只有上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額,那么就只輸入該期末余額?這樣對(duì)不??謝謝
答: 你好!是的。就是這樣的了


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