
我們單位是房產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,稅款是簡易計稅。請問增值稅申報表主表27欄是填本月預(yù)交稅款還是填本月申報的5%銷項稅額?
答: 27欄本期已繳稅額,28欄分次預(yù)繳稅額
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄\"①分次預(yù)繳稅額\"欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
答: 我每月預(yù)繳都“填寫增值稅預(yù)繳稅款表”,只是沒填寫主表的第28行,是不是漏填了?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,請問房地產(chǎn)企業(yè),已前均填寫增值稅預(yù)交稅款表,本期有銷售額,需填增值稅納稅申報表主表及附表。已在附表四中填寫本期實(shí)際遞減稅額,可是納稅申報時怎么報?還是要交本期銷售的銷項稅額,并不能遞減???怎么才能不交呢?
答: 主表28欄里面填寫的


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2018-05-12 16:40
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2018-05-12 16:41
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2018-05-13 12:26