1、月底關(guān)于增值稅的結(jié)轉(zhuǎn),有留抵的情況下,需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)分錄?沒有留抵的情況下,需要做哪些結(jié)轉(zhuǎn)的分錄?2.為什么集體的福利不需要與工資合并交個稅,而個人福利需要與工資去合并交個稅?3、合并去交稅是在什么時候,和哪條數(shù)合并,在哪個表上申報?謝謝。
朱
于2018-05-12 22:54 發(fā)布 ??820次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
2018-05-15 14:12
你好!有留底的時候不用單獨(dú)做分錄。如果有要交的稅則
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2,因?yàn)椴荒軠?zhǔn)確的分配每個員工的收入金額。
3,跟工資一起,作為工資申報。
相關(guān)問題討論

做之前相反的分錄
2018-12-27 13:12:59

你好!有留底的時候不用單獨(dú)做分錄。如果有要交的稅則
一般來說 月末做如下分錄
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2,因?yàn)椴荒軠?zhǔn)確的分配每個員工的收入金額。
3,跟工資一起,作為工資申報。
2018-05-15 14:12:35

下月做申報后做分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2019-04-10 17:06:34

您好 您是什么納稅人
2019-01-11 13:01:54

確認(rèn)收入時,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅
2019-04-01 22:26:01
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朱 追問
2018-05-15 17:09
宋生老師 解答
2018-05-15 17:34