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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-14 10:07

你好,如果之前本來就是盈利,是的,需要計提所得稅,提取盈余公積的

有有 追問

2018-05-14 10:15

老師,你好,我是建賬的時候應(yīng)收款的期初數(shù)少錄了一筆,現(xiàn)在收到這筆應(yīng)收款了,就做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整;借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,。老師,我們單位企業(yè)所得稅是核定征收,我之前已經(jīng)交過這筆收入的所得稅了,現(xiàn)在是不是只要再提取盈余公積就好了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:17

你好,期初數(shù)錯誤了就需要重新建賬的,而不是通過之后的分錄來調(diào)整的

有有 追問

2018-05-14 10:19

老師,可是我的賬目已經(jīng)跨年了

鄒老師 解答

2018-05-14 10:22

你好,你需要重新做今年的建賬,錄入正確的期初數(shù),然后錄入今年的分錄才是的

有有 追問

2018-05-14 10:31

老師,你好,單位是核定征收企業(yè)所得稅,成立初期 財務(wù)沒有建賬,后來建賬的時候有筆應(yīng)收款沒有考慮在內(nèi)。請問老師,如果重新建賬,增加應(yīng)收賬款的期初數(shù),那相應(yīng)的還應(yīng)該增加哪個科目的期初數(shù)?謝謝

鄒老師 解答

2018-05-14 10:32

你好,通常會涉及未分配利潤,應(yīng)交稅費的期初數(shù)

有有 追問

2018-05-14 10:39

老師,你好,因為成立初期沒有建賬,后來建賬的時候數(shù)據(jù)是根據(jù)實際盤點的金額來填制的,那請問如果增加了這筆應(yīng)收賬款的數(shù)額,那未分配利潤的金額如何計算呢

鄒老師 解答

2018-05-14 10:40

你好,應(yīng)收賬款少了,通常分錄是 借;應(yīng)收賬款  貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 
你可以根據(jù)不含稅收入金額填寫在未分配利潤欄次

有有 追問

2018-05-14 10:45

老師,那還要增加應(yīng)交稅費的期初數(shù)嗎?可是我那筆收入的所有稅金都已經(jīng)在當(dāng)年度繳納了,就是說之前雖然沒建帳,但是稅金什么的都有申報繳納

鄒老師 解答

2018-05-14 10:48

你好,你不可能只有應(yīng)收賬款一個漏記的,你必然還有貸方科目漏記的 
如果只有應(yīng)收賬款漏記,報表必然是不平衡的 
所以貸方通常會涉及主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費的

有有 追問

2018-05-14 11:03

老師,因為在我建賬之前沒怎么開票,就開了這一筆收入的票,但是之前那個財務(wù)把相關(guān)的稅金都申報繳納了。后來我建賬的時候忽略了這筆收入,只是簡單地錄入了銀行、現(xiàn)金,其他應(yīng)收應(yīng)付、實收資本的期初數(shù)。所以當(dāng)時報表是平衡的。

鄒老師 解答

2018-05-14 11:04

你好,應(yīng)收少了,必然是收入,應(yīng)交稅費也是少了,不會就應(yīng)收少了,其他都是正確的,這樣數(shù)據(jù)是無法平衡的

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你好,如果之前本來就是盈利,是的,需要計提所得稅,提取盈余公積的
2018-05-14 10:07:30
以前年度損益調(diào)整一般不需要提取法定盈余公積
2020-02-13 11:20:22
您好 如果前面計提了盈余公積 需要調(diào)整盈余公積
2020-02-07 10:52:35
你好,最后使用利潤分配未分配利潤來結(jié)轉(zhuǎn)的,不用調(diào)增
2020-07-07 14:19:46
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
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