
員工離職發(fā)工資,當(dāng)月的,沒有計提,是做借應(yīng)付職工工資還是管理費工資?如果是應(yīng)付工資,那么我的賬面應(yīng)付職工工資就是負(fù)數(shù)了,這樣對嗎?
答: 你好,需要做一筆計提,然后一筆發(fā)放分錄,這樣應(yīng)付職工薪酬就不會是負(fù)數(shù)了
當(dāng)月工資當(dāng)月計提,某員工的當(dāng)月支付了,會計分錄是這樣寫嗎?借:管理費用-應(yīng)付職工薪酬貸:應(yīng)付職工薪酬-員工工資借:應(yīng)付職工薪酬-員工工資貸:銀行存款
答: 你好,是的,是這樣做計提,支付分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我現(xiàn)在做工資是這樣做的,我都是在當(dāng)月計提當(dāng)月的工資,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。在下月發(fā)放的時候,是借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款,這樣對嗎?
答: 你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的


梧桐 追問
2018-05-14 10:12
鄒老師 解答
2018-05-14 10:12