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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-14 10:10

你好,需要做一筆計提,然后一筆發(fā)放分錄,這樣應(yīng)付職工薪酬就不會是負(fù)數(shù)了

梧桐 追問

2018-05-14 10:12

我可以直接走管理費工資嗎?

鄒老師 解答

2018-05-14 10:12

你好,需要先計提,然后支付的  
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬     貸;銀行存款等科目

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你好,需要做一筆計提,然后一筆發(fā)放分錄,這樣應(yīng)付職工薪酬就不會是負(fù)數(shù)了
2018-05-14 10:10:35
你好,是的,是這樣做計提,支付分錄
2019-03-22 17:29:33
你好, 1、每月計提工資的時候,計提的“應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資”數(shù)是計發(fā)工資數(shù) 2、每月月末結(jié)賬后,“應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付職工工資”是不是應(yīng)該貸方有余額才對呀,這余額就是計提了當(dāng)月的工資次月要發(fā)放的工資數(shù) 3j每月結(jié)賬后,應(yīng)付職工薪酬都是沒有余額的,一是說明沒有計提,二是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放
2019-12-30 00:16:03
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
2018-01-04 13:12:41
你好,對的。
2020-03-05 16:18:16
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