
我公司發(fā)票預(yù)交企業(yè)所得稅,預(yù)交到地稅,當(dāng)時企業(yè)所得稅沒有核定,之后我將公司企業(yè)所得稅核定在國稅?,F(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這個問題?,F(xiàn)在要申請退企業(yè)所得稅,該怎么走流程。
答: 你好,去稅務(wù)局遞交退稅審批表,申報表
請問,地稅給我們核定的稅種是這些,是不是代表企業(yè)所得稅沒有核定載地稅呢?當(dāng)初核定稅種的時候,說是企業(yè)所得稅核定在地稅,我們是11月份核定稅種的,但是現(xiàn)在我在地稅申報繳納里面沒有找到企業(yè)所得稅的申報表,專管員說還沒有到三個月,所以企業(yè)所得稅的申報表找不到,但是我覺得現(xiàn)在應(yīng)該要申請企業(yè)所得稅的時候了吧,會不會有什么問題呢?謝謝
答: 你的 主稅在國稅,所得稅有可能在 國稅,看下國稅
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司是核定征收企業(yè)所得稅,外地施工預(yù)交千分之二的企業(yè)所得稅,季末申報企業(yè)所得稅時,稅局不允許扣除外地預(yù)交部分,請問外地預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
答: 如果不允許,繳納的也就是不能抵減,那么是作為所得稅費用處理了喔


馮奇 追問
2018-05-14 16:12
王晶老師 解答
2018-05-14 17:08