
當(dāng)時會計掛賬的時候掛錯了,把實收資本掛成了其他應(yīng)付款,這種需要怎么調(diào)整
答: 你好!這個你借其他應(yīng)付款,貸實收資本
之前會計把會計科目掛錯了,現(xiàn)在要整個調(diào)整科目,怎么處理,應(yīng)該掛在應(yīng)付賬款,掛在了其他應(yīng)付款科目
答: 你好,調(diào)賬 沖應(yīng)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個月借方本應(yīng)該掛其他應(yīng)收款掛成了其他應(yīng)付款 這個月怎么調(diào)整
答: 當(dāng)時的分錄怎么做的?

