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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-08-27 10:36

現(xiàn)在補上就可以當借利潤分配未分配利潤
貸預付賬款60÷12
今年的借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等
貸預付賬款

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 10:42

補是從2023.10月-2023.12月的攤銷做到利潤分配未分配利潤里,即:借:利潤分配--未分配利潤 60/12*3 貸:預付賬款 
2024.1月-7月的攤銷做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7  貸:預付賬款   老師是這樣做么?去年的不用以前年度損益調(diào)整科目么?還有為什么要做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里?不做到其他業(yè)務成本呢?因為我們當時租了這塊地,同時又轉(zhuǎn)租給其他人了

郭老師 解答

2024-08-27 10:43

你好,你這個土地是用在哪里的?

還有以前年度的企業(yè)會計準則用以前年度損益調(diào)整。如果是小企業(yè)會計準則用利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2024-08-27 10:43

你轉(zhuǎn)租給別人的,用主營業(yè)務成本或者其他業(yè)務成本。

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 10:46

土地是農(nóng)業(yè)用地,我們租了以后沒使用,直接轉(zhuǎn)租給了別人,收取了些租金利息。老師,我上述的修改賬務處理理解的是否正確呢?把農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本改成其他業(yè)務成本。

郭老師 解答

2024-08-27 10:49

正確的,但是你的收入是哪一年做的?去年有做嗎?

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 10:51

收入沒有做,因為我7月份才知道這塊地轉(zhuǎn)租給了其他人,我公司在7月份收到了20萬租金,8月份收到了剩余租金和利息收入42.75萬。這方便還想問一下老師我該怎么進行賬務處理呢

郭老師 解答

2024-08-27 10:53

你好,那你收入成本準備做到哪一年?你說一下的。你不能去年做了成本沒有做收入呀。

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 10:56

收入準備全部做到今年8月份,不然的話豈不是要從去年10月的賬開始更正么?因為去年不知道這塊地的用途,怎么確認收入呢

郭老師 解答

2024-08-27 11:00

借預付賬款貸銀行存款60。然后你做收入的當月,借主營業(yè)務成本,貸預收賬款對應的收入做幾個月,然后你這個成本也做幾個月。

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 11:13

老師,麻煩你看一下我寫的整個流程:  2023.10月支付60萬租金,做 借:預付賬款60 貸:銀行存款60 ;;;因為一直沒有攤銷 所以在2024.7月補2023.10月-2023.12月的攤銷做到利潤分配未分配利潤里,即:借:利潤分配--未分配利潤 60/12*3 貸:預付賬款     2024.1月-7月的攤銷做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7  貸:預付賬款 ;;;2024.7月收到20萬租金款,做:借:銀行存款  20  貸:預收賬款 20 ;;;2024.8月收到42.75萬租金和利息  做  借:銀行存款42.75   貸:預收賬款  42.75    借:預收賬款62.75  貸:其他業(yè)務收入 62.75/1.09  應交稅費 銷項稅 62.75/1.09*0.09同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務成本60  貸:預付賬款 60  ;老師,您看一下整個賬務處理這樣做可以么?

郭老師 解答

2024-08-27 11:17

不對呀,2023年10月份的,你也做到今年的主營業(yè)務成本里面,因為你收入都做到今年主營業(yè)務收入,就不要做利潤分配未分配利潤了

要做農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,因為你是出租出去的,做主營業(yè)務成本。你這個租金收入是做了幾個月的?

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 11:21

老師,我看不明白,能否說一下整個流程呢?怎么一會是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,一會又變成主營業(yè)務成本了。租金收入一直沒有做,因為之前不知道這塊地轉(zhuǎn)租出去了,7月份收到租金的時候才知道的。

郭老師 解答

2024-08-27 11:25

借預付賬款貸銀行存款60
借主營業(yè)務成本貸預付賬款60
借銀行存款。
預收賬款
貸主營業(yè)務收入62.75
是種植的土地,這個不需要交增值稅的。

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 11:34

第一,我上述的補攤銷的賬務處理是否正確呢?  第二,7月收到的部分租金是否可以做  借:銀行存款20 貸:預收賬款20?第三,8月份收到的剩余租金和利息,利息是計入收入里邊么?收到的利息是否要交稅?收到的租金和利息如果全部計入到收入里且不要交稅的話,做借:銀行存款42.75 預收賬款20  貸:其他業(yè)務收入62.75  同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務成本貸預付賬款60可以么?如果收到的利息需要交稅的話,具體賬務要怎么做呢?

郭老師 解答

2024-08-27 11:38

第一個不對

即:借:利潤分配--未分配利潤 60/12*3 貸:預付賬款 2024.1月-7月的攤銷做到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本里,即:借:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本60/12*7 貸:預付賬款 ;;;

首先說利潤分配未分配利潤,因為你收入都做了今年沒有做去年,所以不能用利潤分配未分配利潤。以為你這個是以前年度的成本費用,結(jié)果屬于今年的成本,所以給你用了利潤分配未分配利潤。現(xiàn)在修改。

然后第二個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本,這個也不對,因為你出租出去對應多了收入,你直接做主營業(yè)務成本就行,不用通過其他的科目過度了。
可否理解?如果理解了的話,說第二個
第二個可以先做預收賬款的。
第三,利息和租金都做主營業(yè)務收入里面的。
借銀行存款、
貸主營業(yè)務收入
和租金一樣,如果都是種植的土地收取的利息,這個也不需要單獨交稅的。

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 14:54

第一個,把利潤分配--未分配利潤修改成主營業(yè)務成本或者是其他業(yè)務成本,進行攤銷,跟2024.1月-7月攤銷一樣,是么?
第二,理解!
第三,利息和租金都做到收入里,不需要單獨列出,利息相當于我們盈利的錢,是么?
第四,這塊地合同上列出具體作用是大田作物種植,所以收到的租金和利息都不需要交稅了,是這樣么?

郭老師 解答

2024-08-27 15:04

第一個是的第二個是的,第三個只要是種植土地租賃的可以免增值稅,不需要繳納,你的利息和租金都是一樣的

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 15:20

老師,麻煩你看一下我重新整理的流程: 
一、 2023.10月支付60萬租金,做 借:預付賬款60 貸:銀行存款60 ;
二、補攤銷   2024.7月做;補2023.10月-2024.7月的攤銷做到其他業(yè)務成本,即:借:其他業(yè)務成本60/12*10  貸:預付賬款  ;
三、2024.7月收到20萬租金款,做:借:銀行存款  20  貸:預收賬款 20 ;
四、2024.8月收到42.75萬租金和利息 , 做  借:銀行存款42.75      借:預收賬款20  貸:其他業(yè)務收入62.75,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:其他業(yè)務成本 5  預付賬款5  
五、2024.9月、10月繼續(xù)分別攤銷  借:其他業(yè)務成本 5  貸:預付賬款。老師,您看一下,是不是這樣?

郭老師 解答

2024-08-27 15:23

補攤銷的不要做到7月份,做到8月份
你沒有收入,7月份你就做了成本

郭老師 解答

2024-08-27 15:23

九十月份分別有收入嗎?

???? ???? ???? 追問

2024-08-27 15:32

9.10月沒有收入了,全部在8月份做了?

郭老師 解答

2024-08-27 15:32

那你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候一次攤銷,他在8月份,因為你收入提前做了,那你成本不也得提前做嗎?

這里做賬沒有遵守一個準則,收入和成本需要匹配

郭老師 解答

2024-08-27 15:33

7月份沒有收入的時候,你做了成本,
8月份你的成本少做了

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你好,這個租金從什么時間開始的?
2023-03-24 19:19:09
現(xiàn)在補上就可以當借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款60÷12 今年的借農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本等 貸預付賬款
2024-08-27 10:36:42
您好,這個的話,意思是已經(jīng)打過去的這60萬,是怎么去攤銷是嗎
2024-08-26 10:55:12
好,現(xiàn)在把攤銷補上就行了,借成本費用類科目,貸預付賬款。
2023-08-09 15:35:27
你好,沒有收到發(fā)票你可以掛賬預付賬款,取得發(fā)票才計入待攤費用,然后補攤銷
2018-01-09 16:23:50
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