老師,稅務征管員讓我們轉出在1-4月不應抵扣的進項,我修改1-4月份的納稅申報表,進行了進項稅轉出,轉出后就需要補稅,我又用7月份的進項稅留抵進行抵扣欠稅,這些轉出進項稅的主要的免稅項目應分擔費用產(chǎn)生的進項,現(xiàn)在我要做賬務上的處理,并且不想去改1-4月分錄,那樣還要改申報表,太麻煩了,如果我全做在8月份,那么這個會計分錄應該怎么做呢?
老魚翁1918
于2024-08-27 11:12 發(fā)布 ??212次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2024-08-27 11:13
借主營業(yè)務成本
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
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1-4月份的
2024-08-27 11:13:27

https://www.sohu.com/a/286631262_99938602
您好,很高興為您答疑,請打開鏈接,希望能夠幫到您!
2020-06-12 16:08:42

您好,這個是可以的哈,可以
2022-10-15 10:14:25

你好,供應商退貨,可以開紅字發(fā)票,要貨方可以憑紅字發(fā)票做進項稅額轉出。
2018-04-03 22:19:07

增值稅申報中有一份免稅申報表,把免稅的銷售額填在免稅申報表就可以了,進項稅額轉出按你這一批貨物實際計入成本的進項稅額轉出
2018-05-14 14:16:37
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郭老師 解答
2024-08-27 11:14
老魚翁1918 追問
2024-08-27 11:18
郭老師 解答
2024-08-27 11:20