
本單位作為業(yè)主單位,在項目建設過程中,收到財政支付的項目款,借銀行存款 貸專項應付款。之后 如何從中使用建設管理費,又可以產(chǎn)生借:在建工程-建設管理費。管理費使用的如何攤入呢?分錄怎么做比較好?
答: 收到財政項目款時,記賬為“借:銀行存款,貸:專項應付款”。使用建設管理費時,先借記“在建工程-建設管理費”,貸記“銀行存款”或“專項應付款”。攤銷時,根據(jù)費用發(fā)生情況按月計入相關成本或費用科目,如“在建工程”或“管理費用”,確保財務處理符合權責發(fā)生制原則。具體分錄需結合實際支出情況調整,確保會計信息準確反映業(yè)務實質。
請問,有一個土建項目,我自己配套了120萬,我配套資金打入公戶的分錄是,借:銀行存款 貸:專項應付款;然后預付了一些錢,相當于經(jīng)辦人墊付的款項,發(fā)票還沒來,這時候的分錄是什么呢? 是,借:專項應付款 , 貸:銀行存款 嗎? 等發(fā)票開來的分錄是什么呢? 借:在建工程 ,貸方要記到什么科目去呢?
答: 您好,借預付或應付,貸銀行存款。發(fā)票收到,1紅字沖回暫估,按發(fā)票金額重新做賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在建期間,比如專項應付款帳上有100萬元,現(xiàn)在支付部份工程款從收到專項應付款里支付50萬元分錄這樣做: 借:在建工程 貨:銀行存款 但專項應付款應該怎么結轉出這50萬?和應該什么時候結轉出來呢?
答: 借;專項應付款 貸;營業(yè)外收入 發(fā)生相關支出的時候結轉
莫若痕 追問
2024-08-28 10:25
小智老師 解答
2024-08-28 10:29
莫若痕 追問
2024-08-28 10:44
小智老師 解答
2024-08-28 10:47