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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-09-09 20:45

借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額負數(shù)

靦腆的西牛 追問

2024-09-09 20:59

我們稅費那不暫估,是應(yīng)交稅費,不用調(diào)整了吧

郭老師 解答

2024-09-09 20:59

你好,你是現(xiàn)在開的發(fā)票還是什么情況?

靦腆的西牛 追問

2024-09-09 21:00

沖回  貸方為啥還是主營業(yè)務(wù)收入

郭老師 解答

2024-09-09 21:02

我上面給你寫的是負數(shù)呀,紅沖的呀。

靦腆的西牛 追問

2024-09-10 10:37

有的開了發(fā)票,有的沒開。

郭老師 解答

2024-09-10 10:38

你好,如果已經(jīng)開了發(fā)票,借,應(yīng)收賬款負數(shù)貸,其他業(yè)務(wù)收入負數(shù),
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負數(shù)
在做發(fā)票
借,應(yīng)收賬款貸。
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
如果沒有開發(fā)票的話,你為什么要調(diào)整無票收入?

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沖回暫估入賬的分錄一般是:借記“原材料”或?qū)?yīng)科目,貸記“應(yīng)付賬款”或“預(yù)付款項”。同時,調(diào)整已交稅金,視具體情況而定。具體操作需根據(jù)實際業(yè)務(wù)和會計政策執(zhí)行。
2024-09-09 18:17:18
你好,就是以單位送貨單為依據(jù)
2018-10-22 08:35:22
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
你好,不可以的
2017-01-20 15:11:07
你好,可以這么做的。
2021-03-05 18:50:27
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