我的留 底稅額300多,但是會計科目年底應(yīng)交稅費不是這個金額呢應(yīng)交稅費明細里面有幾個科目都是平的
四毛呀
于2018-05-16 16:59 發(fā)布 ??680次瀏覽
- 送心意
蔣老師
職稱: ,中級會計師
2018-05-16 17:53
你好,那可能是你賬務(wù)處理過程有問題,這是完整的分錄,你參考一下
購進時,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
銷售時,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
認證發(fā)票,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
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你好,那可能是你賬務(wù)處理過程有問題,這是完整的分錄,你參考一下
購進時,
借:庫存商品等
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
貸:銀行存款
銷售時,
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
認證發(fā)票,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額
期末結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
繳納增值稅,未交增值稅期末余額在借方不繳納,作為留抵稅額下期繼續(xù)抵扣
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
貸:銀行存款
2018-05-16 17:53:17

同學(xué)你好
你說的是哪個會計科目
2021-09-17 09:28:01

您好
可以這樣寫應(yīng)交稅費--出口(進口)關(guān)稅
2019-07-31 10:26:37

是的,收到增值稅的退稅時,借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58

同學(xué)請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
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