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送心意

蔣老師

職稱,中級會計師

2018-05-16 17:14

你好計提工資時,比如工資100,原來多發(fā)的福利費是20,扣20在工資表也要體現(xiàn)哦 
借:××費用(管理/銷售等,100 
      管理費用-福利費  (負數(shù))-20 
 
貸:應付職工薪酬——工資  80

神奇小飛俠 追問

2018-05-16 17:29

上月會計分錄是計提借,管理費用福利費100,貸,應付職工薪酬福利費100,支付時,借,應付職工薪酬福利費100,貸,銀行存款100,這月工資里需扣除福利費100,怎么做分錄呢?

蔣老師 解答

2018-05-16 17:33

就按我上面給你說的那樣做 
借:管理費用-福利費   -100 
      貸:應付職工薪酬-工資     -100(因為是在工資里面扣減了)

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你好計提工資時,比如工資100,原來多發(fā)的福利費是20,扣20在工資表也要體現(xiàn)哦 借:××費用(管理/銷售等,100 管理費用-福利費 (負數(shù))-20 貸:應付職工薪酬——工資 80
2018-05-16 17:14:33
你好,你這個扣下來是要向工會組織繳納嗎
2019-03-07 21:49:27
借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費
2015-10-29 21:47:22
扣除績效,減少了應發(fā)工資的數(shù)據(jù)
2017-07-25 11:49:03
借;其他應收款 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;其他應收款
2016-08-10 15:59:06
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