
往年進貨票發(fā)現(xiàn)虛開的,需要補交所得稅,調整分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:銀行存款
你好,我公司18年虛開了一張進項發(fā)票,現(xiàn)在稅務局查出來了,需要補交企業(yè)所得稅,只調整年報還是季報年報都要調整?
答: 你好,只需要調整年報就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
往年已經(jīng)補交的企業(yè)所得稅,分錄怎么做,報表未分配利潤負數(shù)部分怎么調整
答: 借以前年度損益調整 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調整
請教被查到18年4月有張票1300為虛開,當時入營業(yè)費用,進項認證,現(xiàn)調整,一個進項轉出,營業(yè)費用這怎么調,不補增值稅,不補所得稅,這帳上分錄怎么做
做23年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)22年企業(yè)匯算清繳補交的所得稅,做成了23年的所得稅了,23年也需要補交所得稅,這個怎么調整

