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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-11-19 10:15

我上月做的暫估入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 
1、暫估入賬 
借:庫存商品-XX(不含稅) 
貸:應付賬款-A公司(不含稅) 
2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 
借;主營業(yè)務成本 
貸:庫存商品-XX 
3、付貨款 
借:預付賬款-A公司 
貸:銀行存款 
  
我上個月做得對不對?這個月收到進項發(fā)票了,又該怎樣沖回來?而且我暫估入賬的金額和發(fā)票是一致的。這個月收到發(fā)票的分錄應該怎么做?

羅老師 解答

2015-11-19 10:17

對的,這個月取得發(fā)票。借 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸 應付賬款

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我上月做的暫估入賬,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 1、暫估入賬 借:庫存商品-XX(不含稅) 貸:應付賬款-A公司(不含稅) 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;主營業(yè)務成本 貸:庫存商品-XX 3、付貨款 借:預付賬款-A公司 貸:銀行存款 我上個月做得對不對?這個月收到進項發(fā)票了,又該怎樣沖回來?而且我暫估入賬的金額和發(fā)票是一致的。這個月收到發(fā)票的分錄應該怎么做?
2015-11-19 10:15:34
同學,你好? 想問下我公司開票后需不需要做銷售收入處理? 需要做收入
2023-04-02 15:43:36
1、可以先開具發(fā)票的。 2、稅局允許先開具發(fā)票的。 3、開票只是發(fā)生增值稅納稅義務,與是否確認收入沒有直接聯(lián)系。
2019-05-30 09:52:01
你好!借發(fā)出商品 貸庫存商品。
2019-07-19 14:40:58
您好,這個之前開過銷售發(fā)票沒有?如果已經(jīng)開具了,這500塊錢可以作為現(xiàn)金折扣計入財務費用
2020-08-24 15:35:02
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