你好,老師我也是想問本月購(gòu)進(jìn)物料,以銀行付款,貨已到,發(fā)票次月收到的,怎么入賬。是本月借:原材料 貸:應(yīng)付暫估 次月借:應(yīng)付暫估 貸:銀行存款嗎? 可是銀行存款的原始憑證的時(shí)間是前一個(gè)月的,怎么處理
gin
于2024-09-18 11:30 發(fā)布 ??151次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2024-09-18 11:31
本月購(gòu)進(jìn)物料,貨已到,發(fā)票未到的賬務(wù)處理:
借:原材料(暫估金額)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款
次月收到發(fā)票時(shí):
先沖回暫估分錄:
借:原材料(暫估金額,紅字)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字)
再按發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有)
貸:銀行存款
對(duì)于銀行存款原始憑證時(shí)間是前一個(gè)月的情況,可以在次月做賬時(shí),在憑證后附上說明,解釋該筆銀行付款是上月支付但發(fā)票本月才收到的情況,以確保賬務(wù)處理的清晰和可追溯性
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本月購(gòu)進(jìn)物料,貨已到,發(fā)票未到的賬務(wù)處理:
借:原材料(暫估金額)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款
次月收到發(fā)票時(shí):
先沖回暫估分錄:
借:原材料(暫估金額,紅字)
貸:應(yīng)付賬款 —— 暫估應(yīng)付賬款(紅字)
再按發(fā)票金額入賬:
借:原材料
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有)
貸:銀行存款
對(duì)于銀行存款原始憑證時(shí)間是前一個(gè)月的情況,可以在次月做賬時(shí),在憑證后附上說明,解釋該筆銀行付款是上月支付但發(fā)票本月才收到的情況,以確保賬務(wù)處理的清晰和可追溯性
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