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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-05-17 23:06

老師,最后要繳納稅款,但是賬面上沒有那么多錢,這個怎么處理

王雁鳴老師 解答

2018-05-17 23:08

您好,分錄,借;所得稅,2415,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,2415,如果沒有錢交稅的話,申請免交,或者讓股東交錢到公司賬戶,再交稅處理。

luckfyy 追問

2018-05-18 08:19

那老師,如果股東交錢到公司賬戶的賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 08:36

您好,是的。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:10

老師,應(yīng)交的所有是通過清算所得算出來的,如果轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,其他應(yīng)付款的余額又變了,那算出來的所得稅又變了

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 09:16

您好,是的,確實(shí)又循環(huán)了,建議可以暫多轉(zhuǎn)點(diǎn)進(jìn)來處理比較好。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:30

老師,銀行存款剩下的錢怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 09:37

您好,如果有剩余的話,還給股東就行了。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:40

老師,剩下的銀行存款余額怎么處理

luckfyy 追問

2018-05-18 09:51

老師,還給股東要做賬務(wù)處理嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 10:02

您好,是的,沒關(guān)系的,差一點(diǎn)不影響的。

luckfyy 追問

2018-05-18 10:21

老師,我的意思是說,假如現(xiàn)在銀行存款剩余100元,分給股東,這筆會計分錄怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 10:24

您好,借:其他應(yīng)付款,或者實(shí)收資本,100元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,100元。

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如果其他應(yīng)付款是你們法人的往來,建議計入實(shí)收資本,也就是你們投入23.7萬,虧損只剩2800元,你們沒有資產(chǎn)處置損益,貨幣資金處置是沒有損失的
2019-05-24 16:25:46
不屬于 這個是還錢 不是分紅
2024-07-13 08:00:07
你好,這個沒有補(bǔ)稅最少的辦法,需要庫存商品清理了,不清理也得交銷項(xiàng)稅,其他應(yīng)付款68000需要付了,不付要交營業(yè)外收入所得稅,未分配利潤需要分紅交稅,個稅20%。 你可以把庫存商品賣給其他應(yīng)付款這個單位,這樣其他應(yīng)付款不用交太多稅
2020-06-10 07:55:47
你好, 用貨幣資金2897.79歸還其他應(yīng)付款(237000-2897.79=234102.21)。 其他應(yīng)付款填在其他債務(wù)234102.21,剩余財產(chǎn)為-234102.21,累計未分配利潤為-234102.21。
2019-05-24 15:25:20
往來要清理掉啊,該收回的收,該付的付
2019-03-26 11:22:42
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