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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-17 23:06

老師,最后要繳納稅款,但是賬面上沒有那么多錢,這個(gè)怎么處理

王雁鳴老師 解答

2018-05-17 23:08

您好,分錄,借;所得稅,2415,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,2415,如果沒有錢交稅的話,申請免交,或者讓股東交錢到公司賬戶,再交稅處理。

luckfyy 追問

2018-05-18 08:19

那老師,如果股東交錢到公司賬戶的賬務(wù)處理是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 08:36

您好,是的。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:10

老師,應(yīng)交的所有是通過清算所得算出來的,如果轉(zhuǎn)錢進(jìn)來,其他應(yīng)付款的余額又變了,那算出來的所得稅又變了

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 09:16

您好,是的,確實(shí)又循環(huán)了,建議可以暫多轉(zhuǎn)點(diǎn)進(jìn)來處理比較好。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:30

老師,銀行存款剩下的錢怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 09:37

您好,如果有剩余的話,還給股東就行了。

luckfyy 追問

2018-05-18 09:40

老師,剩下的銀行存款余額怎么處理

luckfyy 追問

2018-05-18 09:51

老師,還給股東要做賬務(wù)處理嗎

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 10:02

您好,是的,沒關(guān)系的,差一點(diǎn)不影響的。

luckfyy 追問

2018-05-18 10:21

老師,我的意思是說,假如現(xiàn)在銀行存款剩余100元,分給股東,這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做

王雁鳴老師 解答

2018-05-18 10:24

您好,借:其他應(yīng)付款,或者實(shí)收資本,100元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,100元。

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如果其他應(yīng)付款是你們法人的往來,建議計(jì)入實(shí)收資本,也就是你們投入23.7萬,虧損只剩2800元,這個(gè)剩余的錢就按你們投資比率退回去給投資人
2019-05-24 16:26:25
那個(gè)其他應(yīng)付款是誰的,如果是法人的,建議做到實(shí)收資本里面去
2019-05-24 15:16:30
你好,股東投資應(yīng)記入實(shí)收資本,記入其他應(yīng)付款的為向股東借錢,還的部分不超過借的部分,這樣理解是不屬于分紅
2024-07-13 05:52:06
既然注銷,若上述其他應(yīng)付款不再支付,則依法稅法應(yīng)當(dāng)作為利潤的。
2019-01-18 08:53:48
老師,最后要繳納稅款,但是賬面上沒有那么多錢,這個(gè)怎么處理
2018-05-17 23:06:16
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