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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-18 16:18

你好,可以就是待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)為進(jìn)項稅額 
分錄你寫反了 
應(yīng)當(dāng)是借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額   貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
是的,你描述的完美無缺。除此之外,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),借,應(yīng)交稅費未交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入未交增值稅),也是類似的原則。
2023-03-14 10:59:01
同學(xué)你好 是的,是當(dāng)月認(rèn)證的
2020-09-25 13:49:41
您好 就是前期有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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