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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-19 09:35

你好,小規(guī)模根據(jù)收入*3%計(jì)算,一般納稅人根據(jù)銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算 
內(nèi)帳銷項(xiàng)稅額計(jì)入收入,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入成本

ゞ蘋果ぁ樂園 追問

2018-05-19 09:37

老師,你好,銷項(xiàng)稅額我是根據(jù)當(dāng)月出貨的銷項(xiàng)稅額,那進(jìn)項(xiàng)呢,是根據(jù)我當(dāng)月全部購買東西獲得的進(jìn)項(xiàng)(不管有沒有收到發(fā)票),還是根據(jù)當(dāng)月收的發(fā)票(當(dāng)月收到的發(fā)票有以前月份的也有當(dāng)月的)

鄒老師 解答

2018-05-19 09:45

你好,進(jìn)項(xiàng)是根據(jù)當(dāng)月認(rèn)證通過的稅額確定

ゞ蘋果ぁ樂園 追問

2018-05-19 09:52

根據(jù)當(dāng)月認(rèn)證通過的是外賬的做法,內(nèi)賬也是這樣操作嗎,內(nèi)賬這樣操作的話不能真實(shí)體現(xiàn)當(dāng)月的增值稅

鄒老師 解答

2018-05-19 09:54

你好,因?yàn)閺脑鲋刀惣{稅金額的角度,只能是做到根據(jù)外賬實(shí)際繳納增值稅計(jì)算 
而實(shí)際繳納增值稅是外賬的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)計(jì)算的 
進(jìn)項(xiàng)是認(rèn)證了才可以抵扣的

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相關(guān)問題討論
您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54
1期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,不需要結(jié)轉(zhuǎn),不需要做分錄
2016-12-22 14:41:29
你好,那個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報(bào)增值稅就行
2024-12-26 09:15:29
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-01-24 16:38:10
同學(xué)你好 你的問題是什么呢
2022-04-13 15:06:27
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