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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2024-10-05 12:47

表四增值稅當月實際抵減金額要做會計分錄 
確認應交增值稅:借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”。 
實際繳納增值稅:借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“銀行存款”。同時,按加計抵減的金額,借記“應交稅費——未交增值稅”,貸記“其他收益”

波斯貓 追問

2024-10-05 12:56

老師,預時交:借:應交稅費-預交增值稅10萬,貸:銀行存款10萬 ;月末結轉:借:應交稅費-未交增值稅  10萬,貸:應交稅費-預交增值稅10萬,這樣對嗎

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 12:57

是的,是的,就是這樣做的

波斯貓 追問

2024-10-05 12:59

老師,比如9月應交稅費-未交增值稅有余額30萬,9月要交增值稅10萬,我申報表四時用30萬中的10萬來抵減,這個分錄我要怎么做,還是不用做?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:00

這種不用做分錄的

波斯貓 追問

2024-10-05 13:01

哦,老師,我就是不用做分錄,就是申報表四的時候實際抵減稅額填上10萬,余20萬這樣就可以了嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:03

是的, 是的,就是這樣的

波斯貓 追問

2024-10-05 13:16

預交的增值稅永遠掛在應交稅費-應交增值稅的借方,對嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:17

是的,這個先交,是這樣做的

波斯貓 追問

2024-10-05 13:20

哦,老師確認我這樣做是對的?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:22

預交的先交了是在借方,然后抵扣再轉到貸方哦

波斯貓 追問

2024-10-05 13:24

是的,老師,就是我發(fā)現(xiàn)我預交的金額永遠掛在了應交稅費-應交增值稅的借方

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:26

對呀,交了本來就是在借方的呀

波斯貓 追問

2024-10-05 13:37

但是老師我這個月要交10萬,低了10萬,不是沒有體現(xiàn)出來嗎?

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:39

你是指有留底,直接抵扣了,是吧

波斯貓 追問

2024-10-05 13:40

我是指我用預交的增值稅沖減了我本月要交的增值稅

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:42

如果有要交的,還是要體現(xiàn)的呀

波斯貓 追問

2024-10-05 13:48

用預交的增值稅沖減了本月要交的增值稅,本月就不用交了呀

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 13:59

但這筆分錄還要做的 
借:應交稅費-未交增值稅 
貸:應交稅費-預交增值稅

波斯貓 追問

2024-10-05 14:02

做了哦,所以應交稅費-未交增值稅的借方余額就是實際預交的增值稅呀永遠佳著的哦

劉艷紅老師 解答

2024-10-05 14:04

沒有沖完,就掛在賬上就可以

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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