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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-20 10:24

沖銷原來多計的返利處理。

無語 追問

2018-05-20 10:29

返利未返掛賬的時候借應收款返利,貸主營業(yè)務成本。收到返利做分錄是借銀行或現(xiàn)金,貸應收款返利。那么這個少返的分錄怎么做???

江老師 解答

2018-05-20 10:31

借:應收款返利   負數(shù)(就是少返的金額) 
貸:主營業(yè)務成本    負數(shù)

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相關問題討論
沖銷原來多計的返利處理。
2018-05-20 10:24:38
按照支付金額入賬吧,稅金不能全部抵扣的,轉出吧
2017-09-20 11:01:13
你好,是1000元的部分不需要支付了?
2020-09-14 12:05:12
您好 請問以后還會開12000的發(fā)票過來么
2019-06-13 08:44:51
您好 扣的400可以沖減貨物入賬成本
2020-07-08 21:52:23
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