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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-10-11 15:04

您好是的,就是這樣做,這個是記住了管理費用,辦公費。

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:07

放到管理費用,辦公費的理由是?因為我沒太理解具體意思

宋生老師 解答

2024-10-11 15:09

你好,看這個專利是用到哪里,比如你是用到車間生產(chǎn)產(chǎn)品的話就進入到制造費用-專利費攤銷。

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:10

目前沒用上,就是股東做技術(shù)投資入股了,這種情況怎么處理呢

宋生老師 解答

2024-10-11 15:11

你好這樣子的話你計入管理費用-無形資產(chǎn)攤銷

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:13

好的,無形資產(chǎn)是當(dāng)月入賬,當(dāng)月就得攤銷吧

宋生老師 解答

2024-10-11 15:14

你好是的就是這樣的

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:21

老師,無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)到累計攤銷科目,是借:累計攤銷,貸:無形資產(chǎn)吧?

宋生老師 解答

2024-10-11 15:30

你好,是的,最終結(jié)轉(zhuǎn)的時候是這樣。

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:40

可是這么做的話,累計攤銷的余額是貸方,還是個負數(shù),這正常嗎?
比如,借:無形資產(chǎn)-100w,貸方實收資本-100w
 轉(zhuǎn)累計攤銷:借:累計攤銷-100w,  貸無形資產(chǎn)-100w
攤銷:借管理費用-累計攤銷-8333.33   貸:累計攤銷-8333.33   
現(xiàn)在累計攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67

宋生老師 解答

2024-10-11 15:42

你這些金額都是負數(shù)嗎?

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:45

不是噢,前面的都是正數(shù),就是這個累計攤銷余額是8333.33-1000000=-991666.67(負數(shù))

宋生老師 解答

2024-10-11 15:50

你好,你第二個做的不對呀,,你要最終等攤銷完了之后才做。這一筆。

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 15:57

明白了,謝謝老師,那無形資產(chǎn)入賬的100w先掛著,等攤銷完了,再結(jié)轉(zhuǎn)掉》?

宋生老師 解答

2024-10-11 15:59

有是的就是這樣子

一縷清風(fēng) 追問

2024-10-11 16:01

謝謝老師,非常感謝您的耐心、專業(yè)講解

宋生老師 解答

2024-10-11 16:01

你好,不用客氣的了。

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相關(guān)問題討論
您好是的,就是這樣做,這個是記住了管理費用,辦公費。
2024-10-11 15:04:57
確認因無形資產(chǎn)而增加的實收資本要記累計攤銷嗎?
2015-10-24 09:02:21
攤銷時,借:管理費用 貸:累計攤銷,管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤的
2019-04-03 16:13:09
你好實際中 就是做 :借管理費用-攤銷費貸累計攤銷
2021-07-14 15:05:53
11月份做十月份的賬,開始攤銷,當(dāng)月攤銷當(dāng)月的。 貸累計攤銷
2023-10-18 08:44:36
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