老師如果合同總價為100萬,合同成本已入賬50萬,2023年開票確認(rèn)收入80萬、合同成本使用40萬。今年未按合同總價結(jié)算剩下的20萬收入沒有了也不開票了,剩下的10萬合同成本怎么處理,如何做分錄
小雪
于2024-10-14 14:45 發(fā)布 ??454次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2024-10-14 14:46
首先,分析當(dāng)前情況:
合同總價 100 萬,已開票確認(rèn)收入 80 萬,對應(yīng)的合同成本已使用 40 萬?,F(xiàn)在確定剩下的 20 萬收入沒有了且不開票,意味著合同總金額調(diào)整為 80 萬。
而已經(jīng)入賬的合同成本為 50 萬,目前使用了 40 萬,還剩下 10 萬合同成本。
對于剩下的 10 萬合同成本的處理:
如果確定這部分成本不會再帶來經(jīng)濟利益流入,應(yīng)將其進行核銷處理。
具體會計分錄如下:
借:主營業(yè)務(wù)成本 -10 萬(或貸:主營業(yè)務(wù)成本 10 萬,用負(fù)數(shù)表示沖減成本)
貸:庫存商品 / 工程施工等(根據(jù)具體的成本核算科目確定) -10 萬
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同學(xué),你好
一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19

你好,借;銀行存款,貸;應(yīng)交稅費——某某稅款
需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-10-11 11:57:50

你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01

虛假暫估才風(fēng)險大,真實業(yè)務(wù)暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09

您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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