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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-05-21 16:18

計入公司的營業(yè)外支出,調減公司的未分配利潤

2333333 追問

2018-05-21 16:56

虛買發(fā)票,沒有業(yè)務發(fā)生,發(fā)票已經抵扣,被稅務局查到了,票沒收了,要求進項轉出補稅,怎么做分錄?

江老師 解答

2018-05-21 17:00

一、借:應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整) 
貸:應交稅費——未交增值稅 
二、借:應交稅費——未交增值稅 
借:營業(yè)外支出——罰款支出 
貸:銀行存款 
三、借:以前年度損益調整 
貸:應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整) 
四、借:利潤分配——未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

2333333 追問

2018-05-21 17:17

為什么上面交稅的分錄要有個營業(yè)外支出? 
交多少稅,就從銀行付多少,營業(yè)外支出是?

江老師 解答

2018-05-21 17:17

營業(yè)外支出,是你們需在交的滯納金,按天萬分之五計算的

2333333 追問

2018-05-21 17:22

那如果不是跨年的,進項稅額轉出,怎么做分錄嗎?

江老師 解答

2018-05-21 17:30

這個計入公司的營業(yè)外支出,這個屬于營業(yè)外支出,以前年度損益調整全部改成營業(yè)外支出,結轉到本年利潤中去

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將進項稅額轉出即可。   轉出進項稅額:   借:原材料   貸:應交稅金-------應交增值稅   交納增值稅:   借:應交稅金-------應交增值稅   貸:銀行存款或者現(xiàn)金
2018-05-21 16:59:02
一、借:應交稅費——應交增值稅(稅務稽查調整) 貸:應交稅費——未交增值稅 二、交稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 三、借:以前年度損益調整 貸:應交稅費——應交增值稅(稅務檢查調整) 四、借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2018-05-21 16:58:02
計入公司的營業(yè)外支出,調減公司的未分配利潤
2018-05-21 16:18:15
借;應交稅費 貸;銀行存款
2017-11-29 17:26:58
您好 請問是收到的專票么
2019-10-17 18:43:36
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