
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我今天申報(bào)了9月份的出口退稅,因?yàn)闆]有留底,所以,我9月未做賬務(wù)處理,申報(bào)免抵額有44708.01,想問一下,這個(gè)需要做賬務(wù)處理嗎?如果需要,我該怎么做憑證呢?謝謝。
答: 如果申報(bào)出口退稅時(shí)有免抵稅額,是需要進(jìn)行賬務(wù)處理的。 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)44708.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(出口退稅)44708.01
老師,我公司為茶葉出口企業(yè),請(qǐng)問收到出口退稅款的時(shí)候如何做憑證呢?
答: 1、收到出口退稅做憑證的方法:借:銀行存款 貸:應(yīng)交增值稅-出口退稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅企業(yè)有應(yīng)退稅額時(shí)憑證怎么做?
答: 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅) ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額)


Magnolia-Alan 追問
2024-10-15 14:53
歲月靜好老師 解答
2024-10-15 14:58
Magnolia-Alan 追問
2024-10-15 15:05
歲月靜好老師 解答
2024-10-15 15:08