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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-21 18:01

你好,有取得專用發(fā)票嗎?發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-21 18:02

是專票,有認(rèn)證抵扣啊,現(xiàn)在只是要做一個(gè)外發(fā)加工的分錄,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-21 18:43

稅控盤的維護(hù)費(fèi),放在管理費(fèi)用下面要增加一個(gè)維護(hù)費(fèi)的明細(xì)嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-21 18:58

同一個(gè)公司的往來既有貸方發(fā)生,又有借方發(fā)生表示什么意思

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-21 18:59

同一家公司,銀行公戶上面有貸方往來,也有借方往來

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2018-05-21 19:16

社保和公積金的分錄這樣做對嗎?

鄒老師 解答

2018-05-21 19:21

你好,外發(fā)加工 借;委托加工物資  貸;原材料 
借;委托加工物資   應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸;銀行存款等科目 
稅控盤的維護(hù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用的辦公費(fèi)核算 
具體是什么往來科目 
社保,公積金可以這樣處理的

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你好,有取得專用發(fā)票嗎?發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎
2018-05-21 18:01:26
你好! 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)2094.3,月末結(jié)轉(zhuǎn)記入(本年利潤) 借:本年利潤2094.3 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)2094.3
2018-08-04 18:24:50
您好,按月做憑證的時(shí)候先要沖上個(gè)月做的未開票收入的憑證,再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票對應(yīng)的做憑證入賬就可以了
2019-04-30 16:09:51
你好,這個(gè)就要看雙方是怎么約定的
2017-07-07 16:32:35
您好 請問您要填寫哪里的金額?
2019-06-04 11:06:09
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