發(fā)生的福利費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?月末用結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
瘋1樣的女子
于2018-05-22 09:50 發(fā)布 ??2540次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-22 09:52
你好,計(jì)提,發(fā)放是這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
借;本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,計(jì)提,發(fā)放是這樣做分錄
借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目
借;本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
2018-05-22 09:52:08

您好!你發(fā)生福利費(fèi)的分錄怎么做的了
2017-03-09 13:31:45

月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄一般需要兩步來(lái)完成。
1.借方:從成本費(fèi)用科目借出成本費(fèi)用,在貸方寫(xiě)出科目編號(hào)及金額;
2.貸方:寫(xiě)出本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目,科目編號(hào)及金額;
具體的分錄形式如下:
借:成本費(fèi)用xx xx
貸:本期利潤(rùn)或本年利潤(rùn)xx xx
拓展知識(shí):
在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí),成本費(fèi)用科目以及本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目均需要認(rèn)真核對(duì),以免出現(xiàn)分錄錯(cuò)誤,引起會(huì)計(jì)處理失誤。而且在結(jié)轉(zhuǎn)之前,需要明確各科目余額變動(dòng)情況,并完成內(nèi)部檢查,以保證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的正確性,以保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。
2023-02-20 17:39:47

涉及損益的就需要結(jié)轉(zhuǎn)的
借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用等科目
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 貸;本年利潤(rùn)
2018-02-28 18:41:09

借 生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
2019-01-03 17:04:39
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息