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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-22 09:52

你好,計(jì)提,發(fā)放是這樣做分錄 
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 
借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)      貸;銀行存款等科目   
借;本年利潤(rùn)  貸管理費(fèi)用

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你好,計(jì)提,發(fā)放是這樣做分錄 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸;銀行存款等科目 借;本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用
2018-05-22 09:52:08
您好!你發(fā)生福利費(fèi)的分錄怎么做的了
2017-03-09 13:31:45
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄一般需要兩步來(lái)完成。 1.借方:從成本費(fèi)用科目借出成本費(fèi)用,在貸方寫(xiě)出科目編號(hào)及金額; 2.貸方:寫(xiě)出本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目,科目編號(hào)及金額; 具體的分錄形式如下: 借:成本費(fèi)用xx xx 貸:本期利潤(rùn)或本年利潤(rùn)xx xx 拓展知識(shí): 在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用時(shí),成本費(fèi)用科目以及本期利潤(rùn)科目或本年利潤(rùn)科目均需要認(rèn)真核對(duì),以免出現(xiàn)分錄錯(cuò)誤,引起會(huì)計(jì)處理失誤。而且在結(jié)轉(zhuǎn)之前,需要明確各科目余額變動(dòng)情況,并完成內(nèi)部檢查,以保證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的正確性,以保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。
2023-02-20 17:39:47
涉及損益的就需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借;本年利潤(rùn) 貸;管理費(fèi)用等科目 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 貸;本年利潤(rùn)
2018-02-28 18:41:09
借 生產(chǎn)成本 貸制造費(fèi)用
2019-01-03 17:04:39
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