
老師你好,我是購買方2年前的進(jìn)項發(fā)票需要紅沖,發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,我現(xiàn)在開具紅字信息表以后,進(jìn)項稅額會直接紅沖我的留底稅額嗎?
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老師,我們有一外地項目有4000多萬,是18年4月份開工的,也一直有進(jìn)項材料等成本,現(xiàn)在面臨專票360天認(rèn)證期快到了,我若認(rèn)證進(jìn)項發(fā)票,會留底稅額很大,公司其他項目都小,根本消化不了這些快到期的進(jìn)項,且當(dāng)時與業(yè)主簽的是驗收合格才開票拔款,請問這么多幾百萬進(jìn)項稅額留抵怎么辦?導(dǎo)致稅負(fù)低,風(fēng)險如何控制及操作
答: 同學(xué)你好,4000多萬的工程款的銷項稅額也不是小數(shù)目,先期購進(jìn)材料,設(shè)備有大量進(jìn)項是沒有問題的,可以把快到期的先認(rèn)證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的進(jìn)項發(fā)票,暫時留底稅額有很多,不想認(rèn)證,可以先入賬嗎?如果今年的進(jìn)賬沒有認(rèn)證也沒有入賬,明年還能入賬?
答: 發(fā)票不要跨年,你可以先入賬不認(rèn)證,做應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額就可以

