
17年12月開了發(fā)票155680,今年2月沖紅沒有申請退稅,3月去開了59320專票,說是給我抵扣之前沖紅的稅,另外普票開了96360,我第一季度申報時,重復(fù)申報,就是把第一季度的營業(yè)收入按其他收入20萬+155680這樣申報了,這樣可以去申請退稅嗎?
答: 你好,可以去申請退稅,不過還要按照正確的在申報一遍
請問老師,所得稅季度申報表中,營業(yè)收入是不是所申報季度的主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收
答: 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本季度有營業(yè)外收入沒有加到主營收入申報季度所得稅,在年報時在申報可以嗎?
答: 你好,可以到年報的時候計入營業(yè)收入申報。

