我們是安裝光伏板發(fā)電公司,租賃的場地費(fèi)是一年一付一年是10萬,第一年我們付了5萬,款已付票收,怎么做暫估入賬以及怎么每月攤銷
呢喃
于2024-10-23 17:21 發(fā)布 ??160次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2024-10-23 17:22
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東 5
貸:銀行存款 5
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租
貸:預(yù)付賬款-房租 按不含稅10萬計(jì)提
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租 不含稅
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款-房東5
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一、暫估入賬
支付 5 萬元場地費(fèi)時(shí):
借:預(yù)付賬款 50000
貸:銀行存款 50000
暫估剩余未付的場地租賃費(fèi)用:
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)場地用途確定科目)150000
貸:其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費(fèi) 150000
二、每月攤銷
計(jì)算每月攤銷金額:
合同總金額 20 萬,假設(shè)租賃期限為 10 年(120 個(gè)月),則每月攤銷金額為 200000÷120≈1667 元。
每月進(jìn)行攤銷的賬務(wù)處理:
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)場地用途確定科目)1667
貸:預(yù)付賬款 1667
當(dāng)后續(xù)支付剩余場地租賃費(fèi)用并收到發(fā)票時(shí),先沖銷暫估分錄,再按照實(shí)際金額入賬。
沖銷暫估分錄:
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)場地用途確定科目)-150000(紅字)
貸:其他應(yīng)付款 —— 暫估場地租賃費(fèi) -150000(紅字)
收到發(fā)票支付剩余款項(xiàng)時(shí):
借:管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用等(根據(jù)場地用途確定科目)150000
應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(如有)
貸:銀行存款 150000
2024-10-23 17:04:21

按以下思路做
預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
? ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款-房東
2024-10-23 17:19:27

預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東 5
貸:銀行存款 5
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租????
貸:預(yù)付賬款-房租 按不含稅10萬計(jì)提
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租? 不含稅
???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸:其他應(yīng)收款-房東5
2024-10-23 17:22:15

你好 ;? 你們是自己房屋 竣工后 主要拿來出租的話? 就可以 開始分?jǐn)偭?; 可以暫估? 來分?jǐn)偟?。到時(shí)有差異 去調(diào)整? ?
2021-10-22 10:17:54

你好,可以這么做的。
2021-07-08 13:52:27
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