
增值稅專(zhuān)用發(fā)票上面的電話(huà)開(kāi)錯(cuò)了,這發(fā)票可以用嗎?已經(jīng)跨月認(rèn)證了,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
答: 你好!可以使用,
老師跨年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以紅沖嗎,這個(gè)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,并沒(méi)有認(rèn)證抵扣,
答: 跨年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票可以紅沖,但是在紅沖之前需要確認(rèn)原發(fā)票是否認(rèn)證抵扣。如果沒(méi)有認(rèn)證抵扣,則不可以紅沖,而需要重新開(kāi)具新發(fā)票。具體來(lái)說(shuō),可以先進(jìn)行抵扣認(rèn)證,如果抵扣認(rèn)證成功,則可以紅沖原發(fā)票,重新開(kāi)具新發(fā)票;如果抵扣認(rèn)證不通過(guò),則不可以紅沖,而應(yīng)當(dāng)重新開(kāi)具新發(fā)票。 拓展知識(shí):紅沖發(fā)票是指發(fā)票開(kāi)具錯(cuò)誤時(shí),可以在發(fā)票上進(jìn)行更正,用“紅色改寫(xiě)”發(fā)票信息,并重新開(kāi)具新發(fā)票的程序。紅沖發(fā)票可以有效地更正發(fā)票錯(cuò)誤,并保留發(fā)票原有信息,從而避免發(fā)生不必要的糾紛。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我增值稅發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,是專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,我需要準(zhǔn)備什么資料,才能開(kāi)出來(lái)紅字發(fā)票
答: 你好,在開(kāi)票系統(tǒng)申請(qǐng)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,稅局審批了,根據(jù)通知單號(hào)開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票

